MUNICIPIO DE TURUCU
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE CADERNOS PARA ESTOQUE DA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.
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R$ 51,60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.
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R$ 464,40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E SETOR JURIDICO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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R$ 169,70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK EM REUNIAO COM AUTORIDADES NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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R$ 137,67
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Pela despesa empenhada referente a servico de estofaria em transporte escolar itq2479. Servico contratado pela SMEC
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R$ 2 mil
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Pela depesa empenhada referente a servico de estofaria no tranporte escolar IQL7683. Servico contratado pela smec
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R$ 487,00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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R$ 690,18
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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R$ 2 mil
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AQUISICAO DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO GABINETE. COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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R$ 785,75
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS CACAMBAS ATRON PAC PLACA IVP3852 E MB1620 PLACA IOT4954. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.
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R$ 587,00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR FABIO FEDDERN
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R$ 125,46
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA O VEICULO IQL7683. COMPRA FEITA PELA SMEC
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R$ 56,00
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Pela despesa empenhada referente a compra de escova dedeira para bebes. Compra feita pela sdmec
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R$ 430,00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR KATIA ROSANE TAVARES CONTREIRA.
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R$ 813,25
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Pela despesa empenhada referente a compra de kit teclado e mouse para smec. Compra feita pela SMEC
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R$ 151,30
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Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao na smec. Compra feita pela SMEC
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R$ 116,10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
RS
R$ 772,50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO NO CAMINHAO TANQUE AGUA PLACA IDC3H23. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR HERMOGENES MATTIES
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R$ 800,00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO IMPLEMENTO ROCADEIRA ARTICULADA LAVRALE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR EDUARDO HOLZ MIRITZ EPP
RS
R$ 2 mil
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS ELETRICAS SUL LTDA.
RS
R$ 246,00
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