MUNICIPIO DE TURUCU
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUICAO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
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R$ 1 mil
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Pela despesa empenhada referente a fornecimento de material para divisorias no Centro Cultural e Recreativo Lange. Compra feita pela SMEC
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R$ 23 mil
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS NA CACAMBA ATRON PLACA IVP3852 CONTRATACAO DE SERVICOS FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR MARCELO N. WOLTER.
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R$ 690,00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL P MANUTENCAO DA FROTA DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR TALES GABRIEL BERGMANN.
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R$ 1 mil
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES NA CAMIONETE S10 PLACA IQD5748 E TRATOR LS U80. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR SERGIO ERICKSEN
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R$ 1 mil
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Pela despesa empenhada referente a recapagem para o veiculo Placa IXL 0981. Servico contratado pela smec
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R$ 2 mil
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA PRODUTOS PARAA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO. COMPRA FEITA PELA SMEC
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R$ 2 mil
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Pela despesa empenhada referente a compra de lampadas para o ginasio de esportes. Compra feita pela SMEC
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R$ 66,00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DA CACAMBA ATRON PAC PLACA IVP3852. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.
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R$ 2 mil
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Pela despesa empenhada referente a compra de adubo para as arvores frutiferas da Educacao. Compra feita pela SMEC
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R$ 310,00
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Pela despesa empenhada referente a servico eletrico no Ginasio de Esportes de Turucu. Servico contratado pela SMEC
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R$ 2 mil
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Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao nas escolas. Compra feita pela SMEC
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R$ 40,00
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Pela despesa empenhada referente a compra de prateleiras para reformas em armarios da secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC
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R$ 660,00
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Pela despesa empenhada referente a compra de tinta para impressora. Compra feita pela SMEC
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R$ 1 mil
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Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario e material permanente para uso na UBS orcado pela SMSMA
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R$ 12 mil
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIA DE CACAMBA TRUCK C MOTORISTA P CARREGAMENTO DE CASCALHO P DEPOSITO E P MANUTENCAO NAS ESTRADAS. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR SINOTT TERRAPLANAGEM DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA.
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R$ 7 mil
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO EM GERADOR TRIFASICO DE USO NA PREFEITURA REGULAGEM E TROCA DE PECAS E REVISAO GERAL. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.
RS
R$ 7 mil
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Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao nas escolas municipais. Compra feita pela SMEC.
RS
R$ 2 mil
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Pela despesa empenhada referente a compra de kit windbanner Patrocinador Campeonato Futsal CCDF. Compra feita pela SMEC
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R$ 179,90
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Pela despesa empenhada referente a maquiagem para a corte no dia 05 07 2026 participar da festa JP Point. Servico contratado pela SMEC
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R$ 450,00
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