CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 12/2026/GP/CMS.
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R$ 89,15
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A IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS DA PROCURADORIA DA MULHER, DESTINADOS À DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, COM A FINALIDADE DE AMPLIAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, ORIENTAR A COMUNIDADE SOBRE OS SERVIÇOS OFERECIDOS E FORTALECER AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS POR ESTA CASA DE LEIS.
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R$ 805,00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE REUNIÃO/STUDIO, CORREDOR INTERNO E GABINETE 07 DESTA CASA DE LEIS.
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R$ 339,85
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTALAÇÃO DE QUADROS NO GABINETE 02, DESTA CASA DE LEIS.
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R$ 160,00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR LEANDRO SAMPAIO DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 26/2026/LSDS/CMS.
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R$ 600,00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 12/2026/GP/CMS.
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R$ 700,00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS À HOMENAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTINADA ÀS SERVIDORAS DESTA CASA DE LEIS, COM ENTREGA A SER REALIZADA PELOS VEREADORES NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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R$ 152,90
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE TUBULAÇÃO DO PONTO DE REDE DO SETOR DA IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.
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R$ 150,00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES INTERNAS E NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS.
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R$ 55,00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 720 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA 497 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.
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R$ 1 mil
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO GABINETE 02 DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MELHORIA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA O MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
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R$ 586,46
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS NO SETOR DO STUDIO DA TV CÂMARA DESTA CASA DE LEIS.
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R$ 592,14
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A IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS COM O BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 100,00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE SALGADOS DO TIPO MINI CRISPE DE MILHO, MINI DADINHO DE TAPIOCA, MINI EMPADINHA, MINI SANDUÍCHES E ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA O COFFE BREAK NA INAUGURAÇÃO DA TV CAMARA DESTA CASA DE LEIS.
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R$ 2 mil
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS GASEIFICADAS E SUCOS, DO TIPO COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, SPRITE, SUCOS DE FRUTAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO AOS CONVIDADOS DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA TV CÂMARA DESTA CASA DE LEIS.
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R$ 237,56
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE BEBIDAS QUENTES, DO TIPO CHÁ-MATE E CAFÉ, DESTINADAS AO PREPARO DE BEBIDAS PARA CONSUMO INTERNO, VISANDO MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS.
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R$ 2 mil
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE CÂMERA DUAL LIGHT, CONVERSOR BALUN E CONECTOR BNC MACHO, DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTA CASA DE LEIS.
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R$ 353,02
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO CABO HDMI V2.0 MID 10 M PC-HDMI 100M PARA O STUDIO DESTA CASA DE LEIS.
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R$ 98,88
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTA CASA DE LEIS.
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R$ 240,00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TELEVISOR, DESTINADO À TV DO SETOR DO ESTÚDIO DA TV CÂMARA DESTA CASA DE LEIS.
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R$ 129,99
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